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- 043-835-3226
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
총 1,429건 17/29
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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농업유통과 [일반회계] | |||||||
유통식품 경쟁력 제고 | |||||||
> 유통 경쟁력 강화 | |||||||
농식품유통 분야 위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
로컬푸드 활용 돌봄체계 구축 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,450,000 | 0 | 21,450,000 | 0% | |
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 40% | |
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 148,300,000 | 55,438,500 | 92,861,500 | 37.383% | |
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,100,000 | 44,100,000 | 0 | 100% | |
도안복합문화센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 36,432,000 | 18,086,180 | 18,345,820 | 49.644% | |
대학 천원의 아침밥 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
먹거리 통합지원센터 건립 | 보조 | 농림해양수산 | 856,000,000 | 215,000 | 855,785,000 | 0.025% | |
지역특화 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
> 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
스마트 농업 농촌 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 56,000,000 | 24,000,000 | 70% | |
농업스타트업 단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 712,064,420 | 520,078,250 | 191,986,170 | 73.038% | |
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,093,546,300 | 147,260,130 | 3,946,286,170 | 3.597% | |
공공건축지원(신활력) | |||||||
> 공공건축조성(신활력) | |||||||
기초생활인프라(34플러스센터건립)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 31,600,000 | 30,851,120 | 748,880 | 97.63% | |
기초생활인프라(34플러스센터건립) | 자체 | 농림해양수산 | 79,209,000 | 35,765,840 | 43,443,160 | 45.154% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
권역 시설 정비 및 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 34,100,100 | 5,899,900 | 85.25% | |
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 481,849,660 | 137,147,620 | 344,702,040 | 28.463% | |
마을만들기종합개발(대지랭이)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 666,108,900 | 665,770,050 | 338,850 | 99.949% | |
마을만들기종합개발(곡강골)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(뇌실)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 380,998,500 | 380,998,500 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(재평골)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 345,070,600 | 345,070,600 | 0 | 100% | |
도안면 기초생활거점조성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,474,285,000 | 1,474,285,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 544,400,000 | 544,400,000 | 0 | 100% | |
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 470,000,000 | 470,000,000 | 0 | 100% | |
삼기 문화복지회관 부지매입 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 245,857,400 | 4,142,600 | 98.343% | |
유통식품 경쟁력 제고 | |||||||
> 유통 경쟁력 강화 | |||||||
어울림공원 조성(균형발전 기반조성) | 보조 | 국토및지역개발 | 767,323,200 | 767,323,200 | 0 | 100% | |
고향올래 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 328,417,430 | 671,582,570 | 32.842% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
시군역량강화 | 보조 | 일반공공행정 | 394,286,000 | 394,286,000 | 0 | 100% | |
중간지원조직 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 110,480,000 | 110,480,000 | 0 | 100% | |
농촌공간정비사업 | 보조 | 일반공공행정 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
축산산림과 [일반회계] | |||||||
축산산업 선진화 추진 | |||||||
> 축산경영안정 지원 | |||||||
가축생균제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 10,787,000 | 2,213,000 | 82.977% | |
학교 우유급식 | 보조 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 20,232,700 | 50,167,300 | 28.74% | |
축산업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,555,000 | 3,737,600 | 817,400 | 82.055% | |
한우 등록지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 11,360,000 | 11,360,000 | 0 | 100% | |
고능력 돼지 액상정액 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 11,325,000 | 0 | 11,325,000 | 0% | |
우량종돈 개량사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
홍삼포크 생산 출하 장려금 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
유기질 퇴비생산 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,500,000 | 15,585,000 | 27,915,000 | 35.828% | |
축산경영정보지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 0% | |
가축재해보험 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 101,155,950 | 3,844,050 | 96.339% | |
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 11,673,600 | 7,526,400 | 60.8% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) | 보조 | 농림해양수산 | 3,300,000 | 3,228,500 | 71,500 | 97.833% | |
홍삼포크 삼겹살 대잔치 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
송아지생산안정제 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 1,240,000 | 1,060,000 | 53.913% | |
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) | 보조 | 농림해양수산 | 4,253,000 | 0 | 4,253,000 | 0% | |
친환경 선도농가 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 450,000 | 1,350,000 | 25% | |
수정란 이식시술료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
가축 기후변화 대응시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
양봉 생산물 처리장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100% | |
한돈 사료첨가제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
홍삼포크 특허권 연차등록료 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000 | 373,000 | 127,000 | 74.6% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) | 보조 | 농림해양수산 | 13,875,000 | 13,875,000 | 0 | 100% | |
내수면 양식장 수질 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 100% | |
내수면 양식장 지하수 노후관정 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,402,000 | 1,402,000 | 0 | 100% | |
한우경쟁력 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,300,000 | 0 | 27,300,000 | 0% | |
양봉농가 설탕사료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 19,400,000 | 19,292,000 | 108,000 | 99.443% | |
가축 폐사체 처리기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 33.333% | |
말벌퇴치장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100% | |
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 24,100,000 | 15,900,000 | 60.25% | |
지능형 교배시기 탐지기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,200,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 50% | |
양봉농가 농약해독제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 450,000 | 0 | 100% | |
내수면 어도 개보수 | 보조 | 농림해양수산 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
곤충 사육가공 시설장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
악취저감제 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,930,000 | 70,000 | 98.833% | |
꿀벌 입식비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,375,000 | 9,750,000 | 1,625,000 | 85.714% | |
우수 여왕벌 보급사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
청년어촌정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 8,800,000 | 2,200,000 | 80% | |
양봉화분사료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,790,000 | 210,000 | 95.8% | |
축산농가 사료구매자금 이자 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 5,562,640 | 7,937,360 | 41.205% | |
> 가축방역시스템 구축 | |||||||
가축 방역약품 및 재료구입 | 자체 | 농림해양수산 | 19,810,000 | 18,190,000 | 1,620,000 | 91.822% | |
한우 송아지 약품 구입 | 자체 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,548,190 | 251,810 | 97.668% | |
방역차량 유지관리비 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 659,590 | 240,410 | 73.288% | |
공동방제단 운영비 | 보조 | 농림해양수산 | 26,754,000 | 12,452,890 | 14,301,110 | 46.546% | |
가축방역용 약품 및 물품구입 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,981,680 | 18,320 | 99.542% | |
고품질 축산물 생산 구충제 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 33,168,000 | 31,120,170 | 2,047,830 | 93.826% | |
가축 예방주사 및 기생충 구제 | 보조 | 농림해양수산 | 75,164,000 | 67,007,620 | 8,156,380 | 89.149% | |
양계 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 7,880,000 | 7,821,270 | 58,730 | 99.255% | |
살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 2,562,500,000 | 2,126,053,000 | 436,447,000 | 82.968% | |
구제역 예방접종 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 47,975,000 | 29,284,000 | 18,691,000 | 61.04% | |
닭F낭병(감보로병) 예방백신구입 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 7,985,380 | 14,620 | 99.817% | |
축산차량 등록제 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 8,078,000 | 5,898,150 | 2,179,850 | 73.015% | |
폐사된 소 처리비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
공수의사 방역활동 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 27,000,000 | 9,000,000 | 75% | |
젖소 번식장애 컨설팅 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
가축전염병 매개해충 구제 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,950,000 | 50,000 | 99% | |
동물보호센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 20,100,000 | 20,033,150 | 66,850 | 99.667% | |
양봉 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 1,794,190 | 5,810 | 99.677% | |
양돈 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 5,250,000 | 5,243,950 | 6,050 | 99.885% | |
구제역 백신접종 완화제 | 보조 | 농림해양수산 | 12,540,000 | 12,526,170 | 13,830 | 99.89% | |
브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 10,130,000 | 1,870,000 | 84.417% | |
공중방역수의사 주거비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 | 91.667% | |
AI·구제역 방역 상황실 급식비 | 자체 | 농림해양수산 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 100% | |
구제역 예방접종 시술비 | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 13,872,000 | 49,128,000 | 22.019% | |
길고양이 중성화사업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 2,600,000 | 9,400,000 | 21.667% | |
유기동물 입양비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | 20% | |
악성가축전염병 차단방역 | 자체 | 농림해양수산 | 16,240,000 | 6,745,030 | 9,494,970 | 41.533% | |
가축방역업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,283,000 | 36,194,400 | 7,088,600 | 83.623% | |
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 83.333% | |
통제초소운영 및 소독비용지원 | 보조 | 농림해양수산 | 138,600,000 | 95,903,070 | 42,696,930 | 69.194% | |
유기동물 입양 비용 지원(구조·보호비) | 보조 | 농림해양수산 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
염소 흔들이병 예방약 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 3,180,000 | 3,150,000 | 30,000 | 99.057% | |
가축매몰지 발굴소멸 처리 | 보조 | 농림해양수산 | 179,163,000 | 147,000,000 | 32,163,000 | 82.048% | |
구제역 예방백신 구입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,493,000 | 63,628,890 | 16,864,110 | 79.049% | |
염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 47,960,000 | 12,023,000 | 35,937,000 | 25.069% | |
CCTV 등 방역인프라 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,980,000 | 7,004,400 | 9,975,600 | 41.251% | |
반려동물 놀이터 설치(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,988,410 | 11,590 | 99.988% | |
거점 세척소독시설 운영비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 6,030,780 | 6,569,220 | 47.863% | |
아프리카돼지열병 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,022,000 | 8,948,000 | 74,000 | 99.18% | |
IB예방백신구입 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,994,820 | 5,180 | 99.896% | |
AI 현장 방역검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,123,000 | 2,262,690 | 1,860,310 | 54.88% | |
젖소 유방염 예방백신 구입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 693,000 | 680,710 | 12,290 | 98.227% | |
농촌지역 실외 사육견 중성화 | 보조 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 0% | |
AI 등 가축전염병 방역대책비 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,950,320 | 49,680 | 99.503% | |
소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
저병원성 조류인플루엔자 백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000 | 979,470 | 20,530 | 97.947% | |
취약계층 반려동물 의료비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 0% | |
공동방제단 인건비 | 보조 | 농림해양수산 | 29,890,000 | 24,536,980 | 5,353,020 | 82.091% | |
파리포획기 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 8,363,720 | 1,636,280 | 83.637% | |
생계안정자금지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,176,000 | 4,176,000 | 0 | 100% | |
소득안정자금지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
송아지 폐사예방 초유 면역제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,954,060 | 45,940 | 98.852% | |
럼피스킨 예방접종 시술비 | 보조 | 농림해양수산 | 13,300,000 | 11,960,000 | 1,340,000 | 89.925% | |
곤충매개 소 전염병 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,700,000 | 2,376,000 | 324,000 | 88% | |
가축질병방역대책비 | 자체 | 농림해양수산 | 13,250,000 | 9,750,000 | 3,500,000 | 73.585% | |
> 친환경 축산기반 조성 | |||||||
사료작물 종자대 | 보조 | 농림해양수산 | 13,220,000 | 0 | 13,220,000 | 0% | |
사일리지(담근먹이) 제조비 | 보조 | 농림해양수산 | 96,000,000 | 0 | 96,000,000 | 0% | |
사료작물 생산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,400,000 | 1,105,310 | 9,294,690 | 10.628% | |
친환경 축산물 인증농가 계란판 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
친환경축산 시설장비 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 84,000,000 | 63,303,600 | 20,696,400 | 75.361% | |
볏짚처리비(비닐) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,040,000 | 11,040,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨처리 장비 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 2,500,000 | 12,500,000 | 16.667% | |
축산물HACCP컨설팅 | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0% | |
명예축산물위생감시원 운영 수당 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 16.667% | |
축사 환경정비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
가축분뇨 고속발효 건조기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
양돈 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 1,440,000 | 2,160,000 | 40% | |
한우 퇴비 발효 촉진제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,308,000 | 2,460,000 | 6,848,000 | 26.429% | |
조사료 수확장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
비육용 암소시장 육성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 2,520,000 | 15,480,000 | 14% | |
유기유실동물 및 반려동물놀이터 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 17,040,000 | 11,941,740 | 5,098,260 | 70.081% | |
축산분야 ICT 융복합 확산사업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 127,500,000 | 64,260,000 | 63,240,000 | 50.4% | |
탄소중립 프로그램 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 11,833,000 | 0 | 11,833,000 | 0% | |
경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성 | |||||||
> 다목적 산림자원/경영기반 구축 | |||||||
임도시설(간선임도) | 보조 | 농림해양수산 | 504,656,000 | 270,820,680 | 233,835,320 | 53.664% | |
정책숲가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 377,507,000 | 346,948,000 | 30,559,000 | 91.905% | |
큰나무 공익조림 | 보조 | 농림해양수산 | 60,206,000 | 60,206,000 | 0 | 100% | |
생활권 등산로 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 91,000,000 | 71,494,270 | 19,505,730 | 78.565% | |
목재펠릿 보일러 | 보조 | 농림해양수산 | 10,920,000 | 3,990,000 | 6,930,000 | 36.538% | |
목재제품 품질관리 지도점검 | 보조 | 농림해양수산 | 338,000 | 338,000 | 0 | 100% | |
친환경임산물재배관리 | 보조 | 농림해양수산 | 16,858,000 | 16,846,000 | 12,000 | 99.929% | |
임업정보지 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,456,000 | 3,456,000 | 0 | 100% | |
숲가꾸기자원조사단 | 보조 | 농림해양수산 | 50,820,000 | 42,823,400 | 7,996,600 | 84.265% | |
임도시설 유지보수(임도관리원)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
임산물생산단지조성 | 보조 | 농림해양수산 | 18,174,000 | 14,500,000 | 3,674,000 | 79.784% | |
숲가꾸기패트롤 | 보조 | 농림해양수산 | 146,388,000 | 140,723,620 | 5,664,380 | 96.131% | |
공익림 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 23,613,000 | 3,507,000 | 87.069% | |
임도시설 유지보수(구조개량)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 67,846,000 | 154,000 | 99.774% | |
경제림조성 | 보조 | 농림해양수산 | 70,055,000 | 70,055,000 | 0 | 100% | |
목재수확 점검관리 | 보조 | 농림해양수산 | 4,005,000 | 1,400,000 | 2,605,000 | 34.956% | |
임업용기자재 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100% | |
산불예방 숲가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 37,969,000 | 35,062,000 | 2,907,000 | 92.344% | |
지역특화조림 | 보조 | 농림해양수산 | 20,818,000 | 20,818,000 | 0 | 100% | |
임도시설 유지보수(임도보수)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 100% | |
어린이 이용시설 목조화 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
> 산림자원 보존 및 피해복구 | |||||||
보호수 정비사업 | 보조 | 농림해양수산 | 11,963,000 | 11,963,000 | 0 | 100% | |
산림병해충예찰방제단 | 보조 | 농림해양수산 | 91,560,000 | 84,202,120 | 7,357,880 | 91.964% | |
산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 19,700,000 | 16,735,620 | 2,964,380 | 84.952% | |
산림경영 및 보호업무 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 56,709,000 | 45,782,200 | 10,926,800 | 80.732% | |
산불감시원 | 보조 | 농림해양수산 | 180,643,000 | 150,044,300 | 30,598,700 | 83.061% | |
사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
사유림경영정보 DB구축 | 보조 | 농림해양수산 | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 100% | |
산사태취약지역 표지판 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
소나무재선충병 예찰조사원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,373,000 | 18,373,000 | 0 | 100% | |
산사태현장예방단 | 보조 | 농림해양수산 | 69,140,000 | 69,140,000 | 0 | 100% | |
산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 21,355,000 | 19,115,000 | 2,240,000 | 89.511% | |
산불진화인력 교육훈련 평가 | 보조 | 농림해양수산 | 3,471,000 | 3,471,000 | 0 | 100% | |
산불전문예방진화대 | 보조 | 농림해양수산 | 283,260,000 | 225,445,880 | 57,814,120 | 79.59% | |
산불상황관제시스템 | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 100% | |
산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 37,037,000 | 32,384,000 | 4,653,000 | 87.437% | |
산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100% | |
산불진화용 헬기 임차 | 보조 | 농림해양수산 | 45,016,000 | 45,016,000 | 0 | 100% | |
산불소화시설 유지보수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,300,000 | 3,200,000 | 5,100,000 | 38.554% | |
산림병해충 방제장비 구입 | 보조 | 농림해양수산 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 100% | |
산불대응센터 운영지원 | 자체 | 농림해양수산 | 34,839,000 | 30,456,440 | 4,382,560 | 87.421% | |
산사태 발생 우려지역 실태조사 | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 100% | |
기계화산불진화시스템 | 보조 | 농림해양수산 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
호우피해 복구사업(산림) | 보조 | 농림해양수산 | 2,076,296,000 | 1,730,834,090 | 345,461,910 | 83.362% | |
행정운영경비(축산산림과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 51,135,000 | 51,135,000 | 0 | 100% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,145,000 | 50,664,120 | 9,480,880 | 84.237% | |
삶의 질을 높이는 녹지공간 창조 | |||||||
> 푸르름이 가득한 녹지공간 조성 | |||||||
공원녹지 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,094,451,000 | 1,002,262,560 | 92,188,440 | 91.577% | |
무궁화분화 육성 및 식재지 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,770,000 | 4,770,000 | 0 | 100% | |
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,869,000 | 23,821,760 | 47,240 | 99.802% | |
보강천 미루나무숲 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 61,300,000 | 58,882,000 | 2,418,000 | 96.055% | |
가로수 및 조경수 관리사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 69,000,000 | 49,698,000 | 19,302,000 | 72.026% | |
꽃모식재 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 496,206,000 | 437,301,140 | 58,904,860 | 88.129% | |
기후대응 도시숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,100,000,000 | 1,056,310,490 | 43,689,510 | 96.028% | |
자녀안심 그린숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 198,867,950 | 1,132,050 | 99.434% | |
재무활동(축산산림과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 248,492,000 | 201,066,520 | 47,425,480 | 80.915% | |
재난안전과 [일반회계] | |||||||
하천 정비 | |||||||
> 하천 관리 | |||||||
지방하천 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,760,000 | 48,537,000 | 42,223,000 | 53.478% | |
지방하천 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 350,500,000 | 350,500,000 | 0 | 100% | |
하천 생태공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 215,020,000 | 178,477,210 | 36,542,790 | 83.005% | |
보강천 인도교 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
삼기천 제방공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 582,769,700 | 374,871,530 | 207,898,170 | 64.326% | |
전시 및 비상대비 운영 | |||||||
> 전시 및 비상대비운영 | |||||||
민방위 교육훈련 | 자체 | 공공질서및안전 | 16,500,000 | 11,740,000 | 4,760,000 | 71.152% | |
민방위시설장비 유지 및 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 37,748,000 | 31,908,810 | 5,839,190 | 84.531% | |
사회복무요원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 186,685,000 | 123,903,090 | 62,781,910 | 66.37% | |
민방위교육운영비 | 보조 | 공공질서및안전 | 5,696,000 | 4,050,000 | 1,646,000 | 71.103% | |
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
민방위대 교육훈련 강사수당 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,500,000 | 2,670,000 | 1,830,000 | 59.333% | |
을지연습 및 비상대비 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 23,820,000 | 22,981,000 | 839,000 | 96.478% | |
민방위 주민대피시설 운영관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 7,445,000 | 7,200,000 | 245,000 | 96.709% | |
마을단위 소집단 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 684,000 | 684,000 | 0 | 100% | |
민방위 경보시설 재정비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
군민생활안전기반강화 | |||||||
> 관제센터 운영 | |||||||
센터운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 279,898,000 | 230,420,000 | 49,478,000 | 82.323% | |
관제센터 장비유지 | 자체 | 공공질서및안전 | 224,879,000 | 197,522,000 | 27,357,000 | 87.835% | |
초등학교 CCTV 연계사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 139,432,000 | 97,565,760 | 41,866,240 | 69.974% | |
> 카메라관리 | |||||||
카메라 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 685,409,000 | 542,838,390 | 142,570,610 | 79.199% | |
증평읍 생활방범 카메라 설치사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 200,000,000 | 199,750,420 | 249,580 | 99.875% | |
재난안전 관리 | |||||||
> 생활안전 기반 조성 | |||||||
안전관리위원회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
안전문화운동 | 자체 | 공공질서및안전 | 9,060,000 | 9,040,000 | 20,000 | 99.779% | |
시설물 안전점검 | 자체 | 공공질서및안전 | 9,660,000 | 9,550,000 | 110,000 | 98.861% | |
어린이놀이시설 관리 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 4,500,000 | 948,560 | 3,551,440 | 21.079% | |
안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100% | |
증평군민 안전보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 21,733,140 | 266,860 | 98.787% | |
생애주기별 국민안전행동요령 홍보 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | 100% | |
재난안전체험마당 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 24,940,700 | 5,059,300 | 83.136% | |
군복무 청년 상해보험 | 자체 | 공공질서및안전 | 6,000,000 | 5,988,780 | 11,220 | 99.813% | |
안전보안관 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,000,000 | 3,080,000 | 920,000 | 77% | |
> 재난대응 역량강화 | |||||||
재난안전상황실 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 15,680,000 | 15,680,000 | 0 | 100% | |
의용소방대 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,400,000 | 13,396,500 | 3,500 | 99.974% | |
국가재난대응종합훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,326,000 | 10,326,000 | 0 | 100% | |
민관군 협력체계 구축 | |||||||
> 민관군협력 증진 | |||||||
향토예비군 육성 | 자체 | 공공질서및안전 | 37,273,000 | 31,216,500 | 6,056,500 | 83.751% | |
통합방위협의회 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 | 100% | |
향토예비군 육성(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 100% | |
재난·재해예방 | |||||||
> 재해예방 및 복구능력 강화 | |||||||
소하천 유지보수사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 132,110,000 | 118,915,740 | 13,194,260 | 90.013% | |
재해대책 수립 및 추진 | 자체 | 공공질서및안전 | 88,352,000 | 57,774,400 | 30,577,600 | 65.391% | |
복구역량 강화 | 자체 | 공공질서및안전 | 91,240,000 | 70,003,400 | 21,236,600 | 76.724% | |
지역자율방재단 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,776,000 | 6,010,000 | 7,766,000 | 43.627% | |
소하천정비(생활)(전환)(전환사업) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,644,780,900 | 2,861,631,230 | 1,783,149,670 | 61.61% | |
풍수해보험사업(국가직접지원) | 보조 | 공공질서및안전 | 19,897,000 | 19,831,400 | 65,600 | 99.67% | |
재난관리기금 심의위원회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 720,000 | 720,000 | 0 | 100% | |
방재시설물 유지보수사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,500,000 | 13,368,450 | 131,550 | 99.026% | |
자연재해위험개선지구 정비사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,865,795,590 | 2,511,268,800 | 2,354,526,790 | 51.611% | |
폭염대책비(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 | 100% | |
증평군 재난문자전광판 설치사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 600,000,000 | 20,000,000 | 580,000,000 | 3.333% | |
수해복구(지원) | 자체 | 공공질서및안전 | 152,122,000 | 148,015,400 | 4,106,600 | 97.3% | |
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 19,648,000 | 352,000 | 98.24% | |
대설한파대책비 | 보조 | 공공질서및안전 | 127,000,000 | 56,662,580 | 70,337,420 | 44.616% | |
초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,400,000,000 | 828,000,000 | 572,000,000 | 59.143% | |
지역자율방재단 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
ICT 기반 급경사지 상시계측관리 체계 구축사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 0% | |
행정운영경비(재난안전과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,605,000 | 55,605,000 | 0 | 100% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 344,150,000 | 344,150,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 18,735,000 | 17,308,670 | 1,426,330 | 92.387% | |
중대재해 예방 | |||||||
> 안전보건관리체계 구축 | |||||||
중대재해 예방 | 자체 | 일반공공행정 | 50,252,000 | 38,577,000 | 11,675,000 | 76.767% | |
건설교통과 [일반회계] | |||||||
지방도 건설·확포장 | |||||||
> 도로정비 및 유지 | |||||||
도로유지관련 운영 | 자체 | 교통및물류 | 277,145,800 | 205,285,040 | 71,860,760 | 74.071% | |
차선도색 및 소파보수 | 자체 | 교통및물류 | 155,650,000 | 143,992,230 | 11,657,770 | 92.51% | |
시설물 안전점검 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 75,000,000 | 49,504,000 | 25,496,000 | 66.005% | |
사곡리 보도 정비사업 | 보조 | 교통및물류 | 241,424,490 | 241,424,490 | 0 | 100% | |
수해복구(면도101호선) | 보조 | 교통및물류 | 419,713,000 | 419,713,000 | 0 | 100% | |
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 150,000,000 | 133,797,410 | 16,202,590 | 89.198% | |
충용사 지하차도 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0% | |
> 주민숙원 지역개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 교통및물류 | 1,375,103,740 | 984,079,290 | 391,024,450 | 71.564% | |
소규모 공공시설 안전관리 사업 | 자체 | 교통및물류 | 173,106,860 | 0 | 173,106,860 | 0% | |
소규모 주민숙원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 568,784,630 | 379,403,690 | 189,380,940 | 66.704% | |
소규모 위험시설 정비사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,583,266,210 | 1,401,850,000 | 181,416,210 | 88.542% | |
수해복구(자력) | 자체 | 교통및물류 | 54,167,000 | 54,044,470 | 122,530 | 99.774% | |
> 도로교통안전 개선 | |||||||
어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 456,000,000 | 152,571,860 | 303,428,140 | 33.459% | |
노인보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 162,000,000 | 128,639,460 | 33,360,540 | 79.407% | |
회전교차로 설치사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 371,000,000 | 99,476,480 | 271,523,520 | 26.813% | |
건설행정 운영 | |||||||
> 건설행정 지원 | |||||||
지역건설업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,250,000 | 2,067,900 | 1,182,100 | 63.628% | |
노점상 및 노상적치물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 77,618,000 | 52,885,000 | 24,733,000 | 68.135% | |
국공유 재산 및 교통량 조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,001,000 | 4,411,930 | 3,589,070 | 55.142% | |
지방도 접도구역 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,204,000 | 2,204,000 | 0 | 100% | |
> 가로등 | |||||||
가로등 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 847,219,000 | 702,408,340 | 144,810,660 | 82.908% | |
가로등 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 15,340,000 | 0 | 15,340,000 | 0% | |
행정운영경비(건설교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 155,857,000 | 121,785,380 | 34,071,620 | 78.139% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 57,240,000 | 57,240,000 | 0 | 100% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 수리시설물 유지보수 | |||||||
수리시설물 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 92,765,390 | 57,562,400 | 35,202,990 | 62.052% | |
소규모 수리시설 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 15,780,000 | 15,780,000 | 0 | 100% | |
수리시설개보수사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 647,596,990 | 445,179,910 | 202,417,080 | 68.743% | |
대형관정 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 3,520,000 | 6,480,000 | 35.2% | |
소규모 배수개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 517,877,220 | 382,122,780 | 57.542% | |
바윗골 저수지 원격계측경보시스템 구축사업 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
> 농촌생활환경조성 | |||||||
기초생활인프라(화성~신통)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 829,247,770 | 829,224,590 | 23,180 | 99.997% | |
기초생활인프라(남차~덕상)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 862,130,000 | 81,820,300 | 780,309,700 | 9.49% | |
호명~운곡간 도로개설공사 | 자체 | 농림해양수산 | 48,479,000 | 453,730 | 48,025,270 | 0.936% | |
율리~내봉간 도로확포장공사(3차)(특조) | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 467,674,700 | 532,325,300 | 46.767% | |
남차~덕상간 도로개설공사 | 보조 | 농림해양수산 | 663,740,220 | 640,413,370 | 23,326,850 | 96.486% | |
기초생활인프라(호명~운곡)(선암~금신)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 599,784,980 | 300,215,020 | 66.643% | |
기초생활인프라(남차~용강간)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 959,935,000 | 66,917,100 | 893,017,900 | 6.971% | |
화성~송정간 도로확포장공사 | 자체 | 농림해양수산 | 157,525,000 | 0 | 157,525,000 | 0% | |
기초생활인프라(율리~내봉 3차)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 845,919,600 | 838,485,600 | 7,434,000 | 99.121% | |
기초생활인프라(광덕~문암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
기초생활인프라(방곡~사곡)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 0% | |
화성~신통간 도로개설공사(특교) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 9,792,590 | 490,207,410 | 1.959% | |
재무활동(건설교통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 33,882,000 | 13,851,970 | 20,030,030 | 40.883% | |
교통행정 개선 | |||||||
> 교통행정지원 | |||||||
교통편익증진 | 자체 | 교통및물류 | 47,870,000 | 40,366,800 | 7,503,200 | 84.326% | |
교통봉사관련운영 | 자체 | 교통및물류 | 14,640,000 | 13,120,000 | 1,520,000 | 89.617% | |
교통행정추진 시책업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 1,212,700 | 787,300 | 60.635% | |
농어촌버스 운송사업 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 14,080,000 | 0 | 14,080,000 | 0% | |
벽지노선손실보상 | 보조 | 교통및물류 | 350,000,000 | 222,703,400 | 127,296,600 | 63.63% | |
교통약자이동편의증진 | 자체 | 교통및물류 | 199,350,000 | 199,086,000 | 264,000 | 99.868% | |
벽지노선 이용량 조사 | 자체 | 교통및물류 | 1,972,000 | 0 | 1,972,000 | 0% | |
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 84,371,360 | 15,628,640 | 84.371% | |
운수업체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 2,100,000,000 | 821,840,710 | 1,278,159,290 | 39.135% | |
택시 카드결제 수수료 지원 | 보조 | 교통및물류 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 | 0% | |
택시 운행정보관리시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 1,300,000 | 1,256,000 | 44,000 | 96.615% | |
공공형 버스지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 120,000,000 | 69,858,300 | 50,141,700 | 58.215% | |
고령운전자 운전면허 반납지원 | 보조 | 교통및물류 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
차량등록업무보조 | 자체 | 교통및물류 | 21,298,000 | 17,826,880 | 3,471,120 | 83.702% | |
특별교통수단 운영비지원 | 보조 | 교통및물류 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100% | |
광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 18,620,000 | 18,620,000 | 0 | 100% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
택시공급 중기계획 수립 | 자체 | 교통및물류 | 12,000,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | 47.5% | |
> 교통편의시설 원활한 수송지원 | |||||||
교통편의시설관리 | 자체 | 교통및물류 | 515,796,000 | 374,191,840 | 141,604,160 | 72.546% | |
신동리 주거주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 1,008,714,900 | 289,794,740 | 718,920,160 | 28.729% | |
교통편의시설관리(보조) | 보조 | 교통및물류 | 11,565,000 | 9,570,680 | 1,994,320 | 82.756% | |
무인교통단속장비 등 설치(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 72,000,000 | 61,264,990 | 10,735,010 | 85.09% | |
폭염저감시설 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 56,000,900 | 23,999,100 | 70.001% | |
대각선 횡단보도 시설물 보완사업 | 보조 | 교통및물류 | 50,000,000 | 48,232,590 | 1,767,410 | 96.465% | |
도시건축과 [일반회계] | |||||||
살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기 | |||||||
> 미래지향적 도시계획관리 | |||||||
도시계획의 체계적 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,900,000 | 20,682,850 | 2,217,150 | 90.318% | |
도시계획 시설장비 및 서버유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 28,920,000 | 11,080,000 | 72.3% | |
군기본계획 및 관리계획 결정(변경) | 자체 | 국토및지역개발 | 293,821,000 | 193,112,000 | 100,709,000 | 65.724% | |
증평군 군계획시설 단계별 집행계획(재정비) 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 68.182% | |
성장관리계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 127,440,000 | 118,900,000 | 8,540,000 | 93.299% | |
> 쾌적한 도시환경조성 | |||||||
증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,300,619,660 | 329,610,930 | 971,008,730 | 25.343% | |
지하도 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,320,000 | 7,278,000 | 3,042,000 | 70.523% | |
증평시가지 도로정비 및 소파보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 242,008,240 | 147,991,760 | 62.053% | |
군계획도로 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,301,000 | 46,498,160 | 8,802,840 | 84.082% | |
자전거시설 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,659,000 | 43,233,680 | 8,425,320 | 83.691% | |
시설물안전법 점검 용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,000,000 | 45,100,000 | 900,000 | 98.043% | |
장동리 보도육교 승강기 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,700,000 | 10,368,000 | 1,332,000 | 88.615% | |
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 180,000,000 | 109,708,020 | 70,291,980 | 60.949% | |
진성빌라~대원빌라간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 314,790,770 | 261,501,990 | 53,288,780 | 83.072% | |
농협한삼인~철도변간 도로개설공사 2구간 | 자체 | 국토및지역개발 | 42,094,880 | 42,094,880 | 0 | 100% | |
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,854,570,100 | 1,595,221,210 | 1,259,348,890 | 55.883% | |
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,675,525,200 | 32,212,300 | 1,643,312,900 | 1.923% | |
개발행위 DB운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 7,700,000 | 4,300,000 | 64.167% | |
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) | 보조 | 국토및지역개발 | 498,311,000 | 17,188,600 | 481,122,400 | 3.449% | |
여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,159,420 | 0 | 29,159,420 | 0% | |
수해복구(지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 224,593,000 | 168,816,490 | 55,776,510 | 75.166% | |
증평대교(상행) 도로구간 보수공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 181,000,000 | 180,327,970 | 672,030 | 99.629% | |
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 211,321,620 | 8,678,380 | 96.055% | |
증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 99,393,610 | 100,606,390 | 49.697% | |
> 지속가능한 도시만들기 | |||||||
증평군민 자전거보험 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 19,693,530 | 1,306,470 | 93.779% | |
증평자전거대행진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
어린이자전거 교통안전교육장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,280,000 | 9,280,000 | 0 | 100% | |
도시재생 인정사업(창동리) | 보조 | 국토및지역개발 | 29,060,000 | 28,100,000 | 960,000 | 96.696% | |
무단방치자전거 계도 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) | 보조 | 국토및지역개발 | 3,274,435,750 | 678,065,960 | 2,596,369,790 | 20.708% | |
지자체 저출산 대응 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 318,774,750 | 318,774,750 | 0 | 100% | |
창의파크 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 139,368,000 | 78,321,290 | 61,046,710 | 56.197% | |
스마트시티 솔루션 확산 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0% | |
스마트도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 50,100,000 | 50,100,000 | 0 | 100% | |
인력운영비 | 자체 | 기타 | 41,402,000 | 34,371,240 | 7,030,760 | 83.018% | |
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 57,888,000 | 47,302,180 | 10,585,820 | 81.713% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
건축행정건실화구현 | |||||||
> 신뢰받는 건축행정 구현 | |||||||
건축행정운영 | 자체 | 사회복지 | 44,171,000 | 40,068,280 | 4,102,720 | 90.712% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 공동주택지원 | |||||||
공동주택지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,500,000 | 198,281,000 | 2,219,000 | 98.893% | |
영구임대아파트 공동전기요금 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 2,882,200 | 117,800 | 96.073% | |
> 주거환경개선 | |||||||
농촌빈집정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 12,500,000 | 7,500,000 | 62.5% | |
이사비지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 61.538% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 23,524,000 | 1,555,270 | 21,968,730 | 6.611% | |
빈집실태조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,372,000 | 628,000 | 96.86% | |
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
> 살기좋은 지역만들기 | |||||||
옥외광고물 환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,097,000 | 27,204,080 | 18,892,920 | 59.015% | |
주택행정운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | 100% | |
증평군 경관계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 182,000,000 | 1,100,000 | 180,900,000 | 0.604% | |
증평군 야간경관 명소화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 34,300,000 | 19,000,000 | 15,300,000 | 55.394% | |
야간경관 조명시설 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 삶의 질 향상을 위한 건강증진 | |||||||
건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 141,834,000 | 103,984,060 | 37,849,940 | 73.314% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 111,960,000 | 94,689,780 | 17,270,220 | 84.575% | |
> 찾아가는 보건의료서비스 | |||||||
이동순회 진료사업 | 자체 | 보건 | 9,260,000 | 8,806,510 | 453,490 | 95.103% | |
구강보건 홍보 및 교육사업 | 자체 | 보건 | 3,405,000 | 3,405,000 | 0 | 100% | |
재가암환자관리 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
헌혈 장려사업 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0% | |
방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 23,802,000 | 16,192,710 | 7,609,290 | 68.031% | |
> 내실있는 보건의료서비스 | |||||||
선진보건행정 추진 | 자체 | 보건 | 28,275,000 | 19,168,700 | 9,106,300 | 67.794% | |
민원실 운영 | 자체 | 보건 | 8,026,000 | 6,749,090 | 1,276,910 | 84.09% | |
진료서비스 운영 | 자체 | 보건 | 39,742,000 | 29,608,760 | 10,133,240 | 74.502% | |
검진서비스 운영 | 자체 | 보건 | 38,970,000 | 32,400,780 | 6,569,220 | 83.143% | |
도안보건지소 운영 | 자체 | 보건 | 42,630,000 | 22,877,630 | 19,752,370 | 53.666% | |
보건진료 전담공무원 보수교육 | 보조 | 보건 | 360,000 | 360,000 | 0 | 100% | |
보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 21,986,000 | 17,280,330 | 4,705,670 | 78.597% | |
보건진료소 보조인력 지원 | 보조 | 보건 | 5,859,000 | 4,856,790 | 1,002,210 | 82.895% | |
자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 6,400,000 | 5,195,010 | 1,204,990 | 81.172% | |
> 출산장려 지원 | |||||||
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 82,676,800 | 17,323,200 | 82.677% | |
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 149,660,000 | 141,217,210 | 8,442,790 | 94.359% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 119,000,000 | 90,700,000 | 28,300,000 | 76.218% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 보건 | 349,000,000 | 349,000,000 | 0 | 100% | |
출산육아수당 지원 | 보조 | 보건 | 216,000,000 | 173,573,000 | 42,427,000 | 80.358% | |
임산부 산후조리비 지원 | 보조 | 보건 | 81,500,000 | 51,965,250 | 29,534,750 | 63.761% | |
군 지역 임산부 교통비 지급 | 보조 | 보건 | 52,500,000 | 32,253,640 | 20,246,360 | 61.436% | |
임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 보건 | 17,660,000 | 6,514,950 | 11,145,050 | 36.891% | |
> 여성과 어린이 건강증진 | |||||||
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 500,000 | 124,800 | 375,200 | 24.96% | |
표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 10,612,000 | 4,500,000 | 6,112,000 | 42.405% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 5,627,080 | 1,372,920 | 80.387% | |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 보건 | 100,000 | 8,000 | 92,000 | 8% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 684,000 | 1,116,000 | 38% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 7,612,520 | 1,387,480 | 84.584% | |
의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 보조 | 보건 | 724,000 | 724,000 | 0 | 100% | |
방역·구호 | |||||||
> 감염병 관리 | |||||||
한센병환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 | 0% | |
국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 597,396,000 | 388,562,760 | 208,833,240 | 65.043% | |
방역소독사업 | 자체 | 보건 | 91,952,000 | 84,877,780 | 7,074,220 | 92.307% | |
임시 예방접종 | 자체 | 보건 | 213,604,000 | 117,892,110 | 95,711,890 | 55.192% | |
감염병 예방사업 | 자체 | 보건 | 42,910,000 | 12,712,270 | 30,197,730 | 29.625% | |
한센병 관리사업 | 자체 | 보건 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | 100% | |
결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 50,850,000 | 36,267,700 | 14,582,300 | 71.323% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 12,314,000 | 2,435,900 | 9,878,100 | 19.782% | |
코로나19 격리입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 17,023,080 | 2,976,920 | 85.115% | |
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 보조 | 보건 | 95,144,000 | 62,006,820 | 33,137,180 | 65.172% | |
보건소결핵진단 검사지원 | 보조 | 보건 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 100% | |
코로나19 검사 양성자 감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
> 만성병 관리 | |||||||
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 57,940,000 | 57,940,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 67,792,000 | 67,792,000 | 0 | 100% | |
만성질환 전문가 육성(FMTP) | 보조 | 보건 | 2,676,000 | 2,676,000 | 0 | 100% | |
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 보조 | 보건 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 100% | |
> 정신보건사업 | |||||||
정신질환자 사회복귀시설 운영 | 자체 | 보건 | 129,034,000 | 121,562,000 | 7,472,000 | 94.209% | |
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 62,440,000 | 62,440,000 | 0 | 100% | |
치매환자 돌봄재활지원 | 보조 | 보건 | 26,500,000 | 22,155,540 | 4,344,460 | 83.606% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,500,000 | 51,100,000 | 400,000 | 99.223% | |
자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 40,720,000 | 40,720,000 | 0 | 100% | |
인지재활프로그램 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 9,673,820 | 326,180 | 96.738% | |
자살위험자 응급개입치료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
치매안심센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 361,979,000 | 281,529,700 | 80,449,300 | 77.775% | |
치매노인 공공후견 지원 | 보조 | 보건 | 2,800,000 | 348,300 | 2,451,700 | 12.439% | |
지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
우울증환자 치료관리비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 460,560,000 | 380,206,000 | 80,354,000 | 82.553% | |
정신질환자 치료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 4,302,000 | 4,302,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 | 보조 | 보건 | 37,853,000 | 37,853,000 | 0 | 100% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 151,000,000 | 151,000,000 | 0 | 100% | |
군민 마음건강 증진 | 보조 | 보건 | 28,207,000 | 19,746,000 | 8,461,000 | 70.004% | |
> 국가 암관리 | |||||||
암환자 의료비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 18,464,580 | 21,535,420 | 46.161% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 일반 건강검진 | 보조 | 보건 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 건강검진 관리 | 보조 | 보건 | 350,000 | 141,900 | 208,100 | 40.543% | |
행정운영경비(보건소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 454,494,000 | 339,204,980 | 115,289,020 | 74.634% | |
건강증진사업관리(인건비) | 보조 | 기타 | 268,806,000 | 217,549,140 | 51,256,860 | 80.932% | |
방문건강관리사업(인건비) | 보조 | 기타 | 209,099,000 | 164,454,920 | 44,644,080 | 78.649% | |
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) | 보조 | 기타 | 46,000,000 | 35,821,160 | 10,178,840 | 77.872% | |
예방접종등록센터 운영(인건비) | 보조 | 기타 | 36,647,000 | 30,232,560 | 6,414,440 | 82.497% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 98,110,000 | 67,423,650 | 30,686,350 | 68.723% | |
보건소 운영지원 | |||||||
> 공공보건.의료기관 기능강화 | |||||||
공공시설물 유지관리 | 자체 | 보건 | 231,847,000 | 143,459,330 | 88,387,670 | 61.877% | |
의료장비 및 전산장비 유지관리 | 자체 | 보건 | 8,998,000 | 6,393,740 | 2,604,260 | 71.057% | |
농어촌 보건의료서비스 개선사업 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 7,110,000 | 4,590,000 | 60.769% | |
재무활동(보건소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 229,241,000 | 217,525,280 | 11,715,720 | 94.889% | |
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 스마트농업 인력육성 | |||||||
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,700,000 | 69,670,350 | 9,029,650 | 88.526% | |
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 12,602,320 | 1,397,680 | 90.017% | |
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) | 보조 | 농림해양수산 | 60,820,000 | 55,795,000 | 5,025,000 | 91.738% | |
지역특화농업기술 정보화인력 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,733,060 | 266,940 | 97.331% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 1,286,000 | 2,914,000 | 30.619% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌지도 기반조성 | |||||||
청사시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 138,874,000 | 119,248,330 | 19,625,670 | 85.868% | |
농촌지도사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,870,000 | 8,071,900 | 2,798,100 | 74.259% | |
허브랜드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 67,020,000 | 56,287,150 | 10,732,850 | 83.986% | |
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 | 자체 | 농림해양수산 | 28,752,000 | 28,321,290 | 430,710 | 98.502% | |
농산물 종합가공지원센터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 880,000 | 399,120,000 | 0.22% | |
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 630,000 | 210,000 | 75% | |
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
기술보급사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 5,940,000 | 2,325,440 | 3,614,560 | 39.149% | |
농업 신기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 530,000,000 | 416,000,000 | 114,000,000 | 78.491% | |
새기술보급사업 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 202,150,000 | 201,083,100 | 1,066,900 | 99.472% | |
원예 ·특작 새기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 9,270,000 | 4,730,000 | 66.214% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,880,000 | 8,194,700 | 2,685,300 | 75.319% | |
쌀직불금 행정경비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
유용미생물배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 43,720,000 | 29,886,340 | 13,833,660 | 68.359% | |
종합분석실 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,400,000 | 23,633,000 | 2,767,000 | 89.519% | |
새기술실증포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 46,901,000 | 40,348,190 | 6,552,810 | 86.028% | |
농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 21,003,000 | 6,997,000 | 75.011% | |
원예치료실 및 테마파크시설 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 24,116,000 | 18,624,910 | 5,491,090 | 77.231% | |
병해충 방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,300,000 | 127,299,550 | 450 | 100% | |
시설하우스 지역 실증재배 | 자체 | 농림해양수산 | 27,841,000 | 20,860,580 | 6,980,420 | 74.928% | |
농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
식량작물 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,545,000 | 16,444,900 | 2,100,100 | 88.676% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 36,307,690 | 10,692,310 | 77.25% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 73,153,750 | 31,846,250 | 69.67% | |
지역특화 우수품종 보급(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,318,000 | 17,735,620 | 8,582,380 | 67.39% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 1,297,000 | 2,153,000 | 37.594% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 49,310,000 | 47,309,660 | 2,000,340 | 95.943% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,150,000 | 1,342,020 | 1,807,980 | 42.604% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,367,790 | 132,210 | 97.596% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,990,000 | 10,000 | 99.833% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,812,000 | 13,701,510 | 110,490 | 99.2% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 76,592,000 | 59,178,110 | 17,413,890 | 77.264% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,125,300 | 3,874,700 | 80.627% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 95,171,010 | 14,828,990 | 86.519% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 332,227,000 | 250,588,570 | 81,638,430 | 75.427% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,140,000 | 52,291,880 | 7,848,120 | 86.95% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 587,361,000 | 580,549,000 | 6,812,000 | 98.84% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
지방상수도현대화사업 | 보조 | 환경 | 2,919,000,000 | 2,919,000,000 | 0 | 100% | |
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,040,000,000 | 490,000 | 1,039,510,000 | 0.047% | |
은행정길 상수관로 확장사업 | 보조 | 환경 | 98,000,000 | 98,000,000 | 0 | 100% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 213,456,000 | 93,848,180 | 119,607,820 | 43.966% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,250,000 | 40,512,260 | 9,737,740 | 80.621% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 23,587,810 | 10,672,190 | 68.849% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,710,994,000 | 5,710,994,000 | 0 | 100% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 29,346,230 | 15,719,770 | 65.118% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 1,607,000 | 1,093,000 | 59.519% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 943,316,000 | 744,936,680 | 198,379,320 | 78.97% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 221,781,000 | 166,317,990 | 55,463,010 | 74.992% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,829,000 | 85,381,290 | 33,447,710 | 71.852% | |
좌구산휴양림 체류형 관광활성화 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 76,725,000 | 29,000,000 | 47,725,000 | 37.797% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 33,819,700 | 4,860,300 | 87.435% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 28,321,830 | 12,918,170 | 68.676% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 117,426,280 | 29,797,720 | 79.76% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 277,924,110 | 222,075,890 | 55.585% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,660,000 | 72,530,960 | 48,129,040 | 60.112% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 209,691,910 | 340,308,090 | 38.126% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 55,592,400 | 3,075,600 | 94.758% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 167,091,000 | 122,748,520 | 44,342,480 | 73.462% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 261,851,000 | 213,479,510 | 48,371,490 | 81.527% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 171,953,000 | 133,992,080 | 37,960,920 | 77.924% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 83,214,600 | 4,787,400 | 94.56% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,650,000 | 55,756,250 | 8,893,750 | 86.243% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 207,484,000 | 145,886,870 | 61,597,130 | 70.312% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 54,089,300 | 31,320,700 | 63.329% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 558,840,000 | 467,390,000 | 91,450,000 | 83.636% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 491,660 | 1,524,340 | 24.388% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 5,225,000 | 1,335,000 | 79.649% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 3,654,000 | 4,266,000 | 46.136% | |
증평면 탄생 110주년 기념 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 24,297,000 | 703,000 | 97.188% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 199,294,000 | 158,241,370 | 41,052,630 | 79.401% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 38,106,000 | 30,669,840 | 7,436,160 | 80.486% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 2,418,000 | 6,642,000 | 26.689% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 31,686,000 | 8,294,000 | 79.255% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,200,000 | 19,753,500 | 16,446,500 | 54.568% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 20,491,590 | 3,423,410 | 85.685% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 44,297,090 | 29,472,910 | 60.048% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 3,080,000 | 1,400,000 | 68.75% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 52,830,000 | 42,606,620 | 10,223,380 | 80.649% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 31,570,650 | 9,879,350 | 76.166% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,030,000 | 27,575,930 | 6,454,070 | 81.034% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 15,050,880 | 8,499,120 | 63.91% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 8,914,430 | 5,707,570 | 60.966% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 63,592,000 | 8,233,000 | 88.537% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 126,145,000 | 22,175,000 | 85.049% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 253,000 | 227,000 | 52.708% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 2,212,200 | 4,867,800 | 31.246% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,187,000 | 122,406,100 | 14,780,900 | 89.226% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 2,023,300 | 266,700 | 88.354% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 16,740,000 | 7,817,300 | 8,922,700 | 46.698% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 1,190,000 | 1,050,000 | 53.125% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,973,000 | 72,641,660 | 37,331,340 | 66.054% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 517,294,000 | 351,736,440 | 165,557,560 | 67.995% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 154,198,500 | 54,585,500 | 73.856% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,966,510 | 24,333,490 | 55.997% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,629,000 | 28,649,520 | 5,979,480 | 82.733% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 19,397,200 | 24,237,800 | 44.453% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 67,582,670 | 29,040,330 | 69.945% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 562,053,350 | 163,023,650 | 77.516% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 568,587,380 | 310,824,620 | 64.655% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 446,063,400 | 219,235,600 | 67.047% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 64,714,350 | 143,998,650 | 31.006% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 852,760,220 | 88,239,090 | 90.623% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 395,475,580 | 704,524,420 | 35.952% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 2,517,210,000 | 30,342,000 | 98.809% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 81,424,520 | 23,389,480 | 77.685% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 8,960,600 | 4,479,400 | 66.671% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 114,210 | 4,885,790 | 2.284% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 71,424,730 | 13,984,270 | 83.627% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 15,823,890 | 6,091,110 | 72.206% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 129,861,470 | 53,783,530 | 70.713% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 34,933,060 | 32,224,940 | 52.016% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 356,908,000 | 0 | 356,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 231,813,000 | 0 | 231,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 3,237,843,920 | 0 | 3,237,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
공공수역 녹조발생 대응 | 보조 | 환경 | 6,993,000 | 0 | 6,993,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 343,235,000 | 0 | 343,235,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 25,443,000 | 0 | 25,443,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 80% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 498,000,000 | 6,000,000 | 98.81% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,267,312,000 | 0 | 12,267,312,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 82,000,000 | 19,480,000 | 62,520,000 | 23.756% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 7,649,830,000 | 0 | 7,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 350,311,000 | 0 | 350,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,020,000 | 8,154,440 | 9,865,560 | 45.252% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 411,050,000 | 225,115,040 | 185,934,960 | 54.766% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,444,129,000 | 0 | 1,444,129,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |